专业研究
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
内控专家委员会
调查专业委员会
审计专业委员会
咨询委员会
蓝皮书工作委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
专业研究
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 专业研究
专业研究
快递物流费用专项审计报告
普华永道|舞弊风险管理“八步法”
反舞弊调查取证的难点及应对策略
审计工作年度总结
财务报告内部控制评价实务
建立保险资金反垄断合规管理长效体系的思考
我国制造业上市公司财务舞弊特征及动因分析:基于2010-2019数据
内部控制审计报告通用模板
新时代侦查治理模式革新——以新中国犯罪演进规律为起点
民营企业内审监察部门参与刑事合规的几点思考
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告
审计工作底稿/报告编制格式指引
商业贿赂手段及其审计方法总结
年度内部审计工作计划(参考范本)
新冠疫情下企业合规风险识别与防范要点概述
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
共101个文章/共7页
最新推荐文章
集团经济责任审计审前调查及审计实施方案报告
国有企业合规管理体系建设指南(2023版)
内部控制自我评价报告
某工程机械装备制造企业的销售审计方案
XX公司计划物控部专项审计报告
昆明百货大楼(集团)股份有限公司投资性房地产公允价
贝达药业股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告
关于审计发现11项问题的整改报告
888
快递物流费用专项审计报告
普华永道|舞弊风险管理“八步法”
反舞弊调查取证的难点及应对策略
审计工作年度总结
财务报告内部控制评价实务
建立保险资金反垄断合规管理长效体系的思考
我国制造业上市公司财务舞弊特征及动因分析:基于2010-2019数据
内部控制审计报告通用模板
新时代侦查治理模式革新——以新中国犯罪演进规律为起点
民营企业内审监察部门参与刑事合规的几点思考
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告
审计工作底稿/报告编制格式指引
商业贿赂手段及其审计方法总结
年度内部审计工作计划(参考范本)
新冠疫情下企业合规风险识别与防范要点概述
上一页
3
4
5
6
7
下一页