专业研究
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
内控专家委员会
调查专业委员会
审计专业委员会
咨询委员会
蓝皮书工作委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
专业研究
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 专业研究
专业研究
天健:上市公司体外循环收入造假手法及审计关注重点
离任审计报告 - XX银行副行长
2022年11月反洗钱监管处罚分析报告
法拉利集团的反腐败合规政策
上市公司高级财务造假的审计策略
以财务造假事件为例,通过原因分析提出一些审计建设的举措
云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告
【荐读】浅谈黑灰产案件的打击
【荐读】弘阳集团风控中心总经理胡芳谈风控
上市公司2022年内控白皮书发布提五项建议优化上市公司内控体系
集团公司内部审计报告质量要求及基本要素
资产经营公司专项审计:问题发现与整改情况报告
工会经费审计报告
关于XXX项目全过程跟踪审计工作的总结报告
集团公司内部审计报告的形式与实质要件
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
共101个文章/共7页
最新推荐文章
集团经济责任审计审前调查及审计实施方案报告
国有企业合规管理体系建设指南(2023版)
内部控制自我评价报告
某工程机械装备制造企业的销售审计方案
XX公司计划物控部专项审计报告
昆明百货大楼(集团)股份有限公司投资性房地产公允价
贝达药业股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告
关于审计发现11项问题的整改报告
888
天健:上市公司体外循环收入造假手法及审计关注重点
离任审计报告 - XX银行副行长
2022年11月反洗钱监管处罚分析报告
法拉利集团的反腐败合规政策
上市公司高级财务造假的审计策略
以财务造假事件为例,通过原因分析提出一些审计建设的举措
云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告
【荐读】浅谈黑灰产案件的打击
【荐读】弘阳集团风控中心总经理胡芳谈风控
上市公司2022年内控白皮书发布提五项建议优化上市公司内控体系
集团公司内部审计报告质量要求及基本要素
资产经营公司专项审计:问题发现与整改情况报告
工会经费审计报告
关于XXX项目全过程跟踪审计工作的总结报告
集团公司内部审计报告的形式与实质要件
上一页
1
2
3
4
5
下一页