专业研究
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
专业研究
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 专业研究
专业研究
普华永道|舞弊风险管理“八步法”
反舞弊调查取证的难点及应对策略
审计工作年度总结
财务报告内部控制评价实务
建立保险资金反垄断合规管理长效体系的思考
我国制造业上市公司财务舞弊特征及动因分析:基于2010-2019数据
内部控制审计报告通用模板
新时代侦查治理模式革新——以新中国犯罪演进规律为起点
民营企业内审监察部门参与刑事合规的几点思考
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告
审计工作底稿/报告编制格式指引
商业贿赂手段及其审计方法总结
年度内部审计工作计划(参考范本)
新冠疫情下企业合规风险识别与防范要点概述
物资采购专项审计报告
首页
上一页
3
4
5
6
7
8
9
下一页
尾页
共128个文章/共9页
最新推荐文章
注册制时代上市公司内控信息披露监测研究
国内企业合规反腐法治建设现状及路径探索
司法审查视角下的企业合规制度研究
绩效评价方案提纲及绩效审计报告模板
透明国际2023廉洁指数出炉 全球反腐态势不容乐观
XX股份有限公司2023年度内部控制评价报告
内部控制痕迹建设中的五大误区及治理机制研究
关于XXX离任专项审计报告
888
普华永道|舞弊风险管理“八步法”
反舞弊调查取证的难点及应对策略
审计工作年度总结
财务报告内部控制评价实务
建立保险资金反垄断合规管理长效体系的思考
我国制造业上市公司财务舞弊特征及动因分析:基于2010-2019数据
内部控制审计报告通用模板
新时代侦查治理模式革新——以新中国犯罪演进规律为起点
民营企业内审监察部门参与刑事合规的几点思考
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告
审计工作底稿/报告编制格式指引
商业贿赂手段及其审计方法总结
年度内部审计工作计划(参考范本)
新冠疫情下企业合规风险识别与防范要点概述
物资采购专项审计报告
上一页
5
6
7
8
9
下一页