审计
企业内部控制协会
欢迎您!
信息公开
信息共享系统
会员服务热线:
400-8080-428
×
用户名:
密 码:
验证码:
首页
关于我们
协会介绍
组织架构
协会领导
协会章程
协会服务
协会荣誉
会员
会员名录
光荣榜
会员风采
入会申请
活动
活动信息
工作动态
行业资讯
国际交流
专题报道
机构
企业反舞弊联盟工作委员会
调查分会
审计分会
法务与合规分会
数字化治理分会
专家委员会
咨询委员会
考试认证委员会
反舞弊标准研究院
党建
支部生活
廉洁先锋
网上党校
群团工作
盟课堂
反舞弊师
行业招聘
文库
综合交流
理论知识
专业研究
案例交流
制度法规
知识问答库
信息共享
联系我们
全站搜索
活动
活动报道
工作动态
行业资讯
专业研究
国际交流
审计
知识问答库
制度法规
案例交流
专业研究
理论知识
综合交流
所在位置:首页 > 文库 > 审计
审计
加强内部审计成果应用的建议
在数字时代应对经济犯罪
IS Audit in Practice: Relinquishing Privacy to Research
超强总结|内部审计中常见的会计舞弊手段
最新整理!审计调查常用网站渠道汇总(收藏备用)
建筑工程造价审计的6个常用方法
物资采购审计6大要素,55个核心关注点!
供应商选择审计:20个常见问题及24大审计程序(附案例解析)
重大经济事项决策审计四类8个案例解析
如何做一个合格的审计实务导师
首创集团总审计师制度的探索与思考
一份专业的采购专项审计方案
【内审实务】如何构建寿险公司内审新常态
大洋生物:内部审计制度
【内审实务】大数据统计分析方法及其应用
首页
上一页
32
33
34
35
36
37
38
下一页
尾页
共609个文章/共41页
最新推荐文章
上市公司境外业务审计的关注事项!
从审计视角探讨金融机构外汇交易的主要风险
招标投标、合同管理专项审计:各方面的重点内容盘点
仓储审计全流程访谈:必问240个问题汇编(通用版)
内部审计:企业治理的第三道防线与价值创造引擎
收入审计认定时点确认关注点
100个财务相关审计常见问题及定性依据、通用查找方法
100个财务相关审计常见问题及定性依据、通用查找方法
888
加强内部审计成果应用的建议
在数字时代应对经济犯罪
IS Audit in Practice: Relinquishing Privacy to Research
超强总结|内部审计中常见的会计舞弊手段
最新整理!审计调查常用网站渠道汇总(收藏备用)
建筑工程造价审计的6个常用方法
物资采购审计6大要素,55个核心关注点!
供应商选择审计:20个常见问题及24大审计程序(附案例解析)
重大经济事项决策审计四类8个案例解析
如何做一个合格的审计实务导师
首创集团总审计师制度的探索与思考
一份专业的采购专项审计方案
【内审实务】如何构建寿险公司内审新常态
大洋生物:内部审计制度
【内审实务】大数据统计分析方法及其应用
上一页
33
34
35
36
37
下一页