岗位职责:
1、统筹搭建并优化公司内控体系,结合上市企业监管要求,制定内控管理制度、流程及审计计划,确保内控体系覆盖国内销售、海外业务、生产运营等全流程。
2、牵头开展内部审计工作,包括财务审计、经营审计、合规审计、海外业务合规审计等,排查各类经营、财务、合规风险,形成审计报告并提出整改建议,推动整改落地。
3、 管理内控审计团队,负责团队招聘、培养、激励与考核,统筹推进年度内控审计工作目标达成,提升团队专业能力。
4、对接上市监管部门,配合外部审计、合规检查工作,确保公司信息披露、合规运营符合监管要求,规避上市合规风险。
5、联动销售、生产、财务等部门,开展内控培训与宣导,强化全员合规意识,推动内控要求融入业务全流程。
6、建立法律风险分级报警制度,对高风险事项设置快速响应通道。
7、对公司法律、制度、纪律、流程执行监察工作,并出具检查报告管理工作。
任职要求:
1、28~40岁,本科及以上学历,8年以上制造行业内部审计、上市公司内控检查或财务、法务经验,3年以上管理工作经验,熟练操作办公软件,认同公司企业文化;
2、精通上市企业内控体系搭建、审计流程规范、监管合规要求,能独立统筹内控审计团队开展工作,擅长排查财务、经营、合规(含海外业务合规)风险,具备较强的问题分析与解决能力;
3、具备团队管理、统筹协调能力,能带领审计团队完成年度内控审计计划,推动审计整改落地;
4、原则性强、严谨细致,具备良好的沟通协调与抗压能力,熟悉相关法律法规,认同公司文化,能适配上市企业高效、合规的工作节奏。
接收简历邮箱:605501145@qq.com
江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号