岗位职责:
1、协助制定公司年度审计计划和工作计划;
2、依据公司战略及管理层要求,针对特定风险开展专项审计及管理评价工作,并提出可执行的管理建议,形成整改闭环;
3、开展各类专项审计项目,工作内容包括审前调研,制定审计方案,编制通知书,召开审计项目会议,现场访谈/抽样/测试,编写工作底稿,编制阶段沟通报告,撰写正式报告等;
4、梳理业务运作过程,识别风险点,并编写流程文档及流程图;
5、协同各部门,完善内控机制,并测评内控有效性,对审计发现的整改情况跟进,并对跟进结果进行分析和报告;
6、协助编制审计委员会汇报材料;
7、完成上级安排的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计相关专业。
2、具有3-5年制造业/大型公司内部审计管理工作经验。
3、能独立开展和指导项目审计工作,熟练掌握ERP和企业内部控制的要求及标准。
4、具备熟练的数据分析处理能力,逻辑推理、沟通能力强,细致严谨,责任心强。
联系人:梅先生
联系方式(同微信吗):18056058311
简历投递邮箱:
meiyc@ciqtek.com |