岗位职责:
1、部门管理 :
(1) 根据公司战略规划制定审计部门工作计划,确保审计计划覆盖高风险业务领域;
(2) 根据公司的业务变化,及时对审计计划进行调整;
(3) 制定部门及其他成员的绩效考核指标并对其进行绩效评估;
(4) 负责组织和协调部门内的所有审计项目;
(5) 对部门成员的工作进行指导,复核部门成员的工作底稿及审计报告,确保审计质量。
2、审计项目:
(1) 独立完成审计项目,包括立项、编制审计程序、实施审计、沟通确认问题、编制审计报告;
(2) 开展业务专项审计和运营效率审计,深入挖掘各业务类型的特点,了解制度、流程设计的原理,发现管理薄弱环节并提升运营效率;
(3) 针对发现的审计问题,平衡风险和效率,结合公司的发展阶段,提出专业的解决方案;
(4) 跟踪并督促被审计单位及时完成审计问题的整改落地。
任职要求:
1、教育背景:会计、审计、财务管理或相关专业,本科及以上学历 ;
2、语言要求:英语可作为工作语言;
3、专业资格: 必备CPA证书,持有律师资格证书优先 ;
4、工作经验:
(1)10年以上内部审计或外部审计工作经验;
(2) 其中上市公司内部审计经验至少5年;
(3) 其中从事制造业至少4年;
(4)同时具备甲乙方工作经验优先。
5、技能要求:
(1 )出色的分析和解决问题的能力;
(2) 强大的沟通和人际交往能力;
(3)熟练使用各种办公软件
6、个人素养:
(1)高度的职业道德和诚信;
(2) 团队合作精神和领导能力
接收简历邮箱:suyingying@honghe-tech.com
鸿合科技股份有限公司(股票代码:002955.SZ),是国内教育信息化重要企业,智能交互显示行业知名品牌,全球屈指可数的集研产销等全环节于一体的行业龙头企业之一,在全球范围内设立50 多家分支机构。作为深交所上市的高科技企业,公司始终坚持创新驱动、技术引领的发展战略,专注前瞻技术研发,形成完整的研发体系。2019年1 月,鸿合科技与中国科学院软件所等共同主导的“笔式人机交互关键技术及应用”项目荣获“国家科学技术进步二等奖”。2019 年7 月,公司与中国科学院软件所共同成立“自然人机交互技术联合实验室”。鸿合科技“植根教育信息化,服务亿万师生”,致力于成为教育信息化发展历程的推动和领导者。